自治區僑聯(部門)2017年部門預算
目 錄
第一部分:自治區僑聯(部門)概況
一、基本情況
二、人員構成情況
第二部分:自治區僑聯(部門)2017年部門預算報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政撥款收支總體情況表
表五:一般公共預算支出情況
表六:一般公共預算基本支出情況表
表七:一般公共預算”三公“經費支出情況表
表八:政府性基金預算支出情況表
表九:國有資本經營預算撥款收支情
第三部分:自治區僑聯(部門)2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2017年收入支出總體情況
二、2017年部門財政撥款支出預算情況
三、2017年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況
第一部分:部門概況
根據中共中央辦公廳中辦〔2014〕20號文,自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳桂辦發〔2001〕47號文精神,我會的主要職責和任務:
1、發揮僑聯組織服務經濟發展的重要作用,進一步強化服務、搭建平臺,引導廣大歸僑僑眷和海外僑胞積極參與和支持祖(籍)國經濟建設,進行經濟合作和科技交流。
2、依法維護歸僑僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的正當權益,加強涉僑法律法規宣傳教育,協調配合有關部門處理好侵犯歸僑僑眷和海外僑胞國內權益的突出問題,推動建立困難歸僑僑眷幫扶機制,鼓勵海外僑胞發揚僑幫僑的傳統.
3、進一步拓展海外聯誼工作,擴大同海外僑團、港澳臺僑團的聯系和溝通合作,參與以地緣、血緣、語緣為紐帶組成的僑社團的聯誼活動;發揮港澳委員顧問、海外顧問的骨干作用,做好反獨促統和維護港澳長期穩定工作;配合國家總體外交,積極參與公共外交和人文交流,拓展民間外交。
4、做好參政議政工作,充分發揮僑聯在人民政協組織中的界別作用;協助歸僑僑眷人大代表、僑聯界政協委員深入了解社情民意,為他們協商政議、建言獻策做好服務。
5、弘揚中華文化,開展民俗文化交流、祖地文化交流、尋根之旅、重大歷史事件紀念等活動,深入開展“親情中華”等活動,支持海外華文教育事業的發展。
6、強化僑聯組織在社會管理和服務中的職責,推動各項保障和改善民生政策的具體落實;協調有關部門為海外僑胞回鄉探親訪友、就業創業搞好服務;支持高校、科研院所開展僑務理論研究。
其中:根據中共中央辦公廳中辦〔2014〕20號文新增任務:
1、“著眼于實施人才強國戰略和創新驅動發展戰略,更加突出做好海外引才工作,了解海外高層次僑界人才分布狀況。”
2、“配合國家總體外交,積極參與公共外交和人文交流,拓展民教外交。”
3、“積極支持海外華文教育事業發展。”
4、“支持高校、科研院所開展僑務理論研究。”
為完成以上任務和工作要點,根據黨委和政府的工作要求,本著實事求是、厲行節約的原則,依據我單位的實際情況現編制本部門2017年度預算。
廣西壯族自治區歸國華僑聯合會是主管預算單位,只有自治區僑聯機關本級,沒有下屬單位。人員情況,編制數:全額機關事業編制17人,后勤服務事業編制數1人,后勤服務中心控制數2人。現在職實有人數19人, 機關后勤服務中心控制數內“老辦法”人員3人。離退休人員情況:目前,我單位有退休人員11人。我單位屬全額撥款,參照公務員管理的單位。除財政撥款外無其他收入項目。
第二部分:自治區僑聯2017年部門預算報表
? | ? | ? | ? | ? | 預算01表 |
部門收支總體情況表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項 目(按支出功能科目分類) | 預算數 | 項 目(按支出經濟科目分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 691.21 | 一、一般公共服務支出 | 595.91 | 一、基本支出 | 412.21 |
1.經費撥款 | 691.21 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工資福利支出 | 280.90 |
(1)自治區本級 | 691.21 | 三、國防支出 | 0.00 | 2.商品和服務支出 | 87.85 |
(2)中央補助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.對個人和家庭的補助 | 43.46 |
2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、項目支出 | 279.00 |
(1)專項收入安排的資金 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 | 1.工資福利支出 | 0.00 |
(2)行政事業性收費收入安排的資金 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 2.商品和服務支出 | 249.00 |
(3)罰沒收入安排的資金 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 46.13 | 3.對個人和家庭的補助 | 20.00 |
(4)國有資本經營收入安排的資金 | 0.00 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 17.56 | 4.對企事業單位的補貼 | 0.00 |
(5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 | 0.00 | 十、節能環保支出 | 0.00 | 5.轉移性支出 | 0.00 |
(6)捐贈收入安排的資金 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 6.債務利息支出 | 0.00 |
(7)政府住房基金收入安排的資金 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 0.00 | 7.債務還本支出 | 0.00 |
(8)其他收入安排的資金 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 8.基本建設支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算撥款 | 0.00 | 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 9.其他資本性支出 | 10.00 |
1.自治區本級 | 0.00 | 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 |
2.中央補助 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | ||
三、國有資本經營預算撥款 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
四、納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 0.00 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
1.教育收費收入安排的資金 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 31.61 | ||
2.其他收入安排的資金 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 0.00 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
1.事業收入安排的資金 | 0.00 | 二十二、預備費 | 0.00 | ||
2.經營收入安排的資金 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
3.其他收入安排的資金 | 0.00 | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、債務發行費用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 計 | 691.21 | 本 年 支 出 合 計 | 691.21 | 本 年 支 出 合 計 | 691.21 |
六、上年結余收入 | 0.00 | 二十七、結轉下年支出 | 0.00 | 三、結轉下年支出 | 0.00 |
1.一般公共預算撥款結轉 | 0.00 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 1.基本支出結轉 | 0.00 |
(1)自治區本級 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 2.項目支出結轉 | 0.00 |
(2)中央補助 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | ||
2.政府性基金預算撥款結轉 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 | ||
(1)自治區本級 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 | ||
(2)中央補助 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 | ||
3.國有資本經營預算撥款結轉 | 0.00 | 7.文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
4.其他結轉 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 | ||
5.歷年凈結余可安排的資金 | 0.00 | 9.醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | ||
其中:政府性基金預算撥款凈結余 | 0.00 | 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
(1)自治區本級 | 0.00 | 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
(2)中央補助 | 0.00 | 12.農林水支出 | 0.00 | ||
國有資本經營預算撥款凈結余 | 0.00 | 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
其他凈結余 | 0.00 | 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||||
16.金融支出 | 0.00 | ||||
17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||||
18.國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||
19.住房保障支出 | 0.00 | ||||
20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||
21.國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||||
22.預備費 | 0.00 | ||||
23.其他支出 | 0.00 | ||||
24.債務還本支出 | 0.00 | ||||
25.債務付息支出 | 0.00 | ||||
26.債務發行費用支出 | 0.00 | ||||
收 入 總 計 | 691.21 | 支 出 總 計 | 691.21 | 支 出 總 計 | 691.21 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算02表 |
部門收入總體情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 (收入分類科目名稱) | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 上年結余收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 目 | 合計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 | 合計 | 自治區本級 | 中央補助 | 合計 | 教育收費收入安排的資金 | 其他收入安排的資金 | 合計 | 事業收入安排的資金 | 經營收入安排的資金 | 其他收入安排的資金 | 合計 | 一般公共預算撥款結轉 | 政府性基金預算撥款結轉 | 國有資本經營預算撥款結轉 | 其他結轉 | 歷年凈結余可安排的資金 | |||||||||||||||||||||||
小計 | 政府性基金預算撥款 凈結余 | 國有資本經營預算撥款凈結余 | 其他凈結余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 自治區本級 | 中央補助 | 小計 | 專項收入安排的資金 | 行政事業性收費收入安排的資金 | 罰沒收入安排的資金 | 國有資本經營收入安排的資金 | 國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 | 捐贈收入安排的資金 | 政府住房基金收入安排的資金 | 其他收入安排的資金 | 小計 | 自治區本級 | 中央補助 | 小計 | 自治區本級 | 中央補助 | 小計 | 自治區本級 | 中央補助 | |||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
合計 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
106 | 經費撥款 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
01 | 經費撥款 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
經費撥款 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
134 | 廣西壯族自治區歸國華僑聯合會 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
134001 | 廣西壯族自治區歸國華僑聯合會本級 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
106 | 01 | 經費撥款 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算03表 |
部門支出總體情況表 | |||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 (功能分類科目名稱) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | |||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業單位的補貼 | 轉移性支付 | 債務利息支出 | 債務還本支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合計 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 595.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 港澳臺僑事務 | 595.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政運行(港澳臺僑事務) | 316.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
06 | 華僑事務 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 46.13 | 46.13 | 43.89 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事業單位離退休 | 46.13 | 46.13 | 43.89 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 行政事業單位醫療 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政單位醫療 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 住房公積金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134 | 廣西壯族自治區歸國華僑聯合會 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134001 | 廣西壯族自治區歸國華僑聯合會本級 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 25 | 01 | 行政運行(港澳臺僑事務) | 316.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 25 | 06 | 華僑事務 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | ? | ? | ? | 預算01表 |
財政撥款收支總體情況表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項 目(按支出功能科目分類) | 預算數 | 項 目(按支出經濟科目分類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 691.21 | 一、一般公共服務支出 | 595.91 | 一、基本支出 | 412.21 |
1.經費撥款 | 691.21 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工資福利支出 | 280.90 |
(1)自治區本級 | 691.21 | 三、國防支出 | 0.00 | 2.商品和服務支出 | 87.85 |
(2)中央補助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.對個人和家庭的補助 | 43.46 |
2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、項目支出 | 279.00 |
(1)專項收入安排的資金 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 | 1.工資福利支出 | 0.00 |
(2)行政事業性收費收入安排的資金 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 2.商品和服務支出 | 249.00 |
(3)罰沒收入安排的資金 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 46.13 | 3.對個人和家庭的補助 | 20.00 |
(4)國有資本經營收入安排的資金 | 0.00 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 17.56 | 4.對企事業單位的補貼 | 0.00 |
(5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 | 0.00 | 十、節能環保支出 | 0.00 | 5.轉移性支出 | 0.00 |
(6)捐贈收入安排的資金 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 6.債務利息支出 | 0.00 |
(7)政府住房基金收入安排的資金 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 0.00 | 7.債務還本支出 | 0.00 |
(8)其他收入安排的資金 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 8.基本建設支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算撥款 | 0.00 | 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 9.其他資本性支出 | 10.00 |
1.自治區本級 | 0.00 | 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 |
2.中央補助 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | ||
三、國有資本經營預算撥款 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
四、納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 0.00 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
1.教育收費收入安排的資金 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 31.61 | ||
2.其他收入安排的資金 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 0.00 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
1.事業收入安排的資金 | 0.00 | 二十二、預備費 | 0.00 | ||
2.經營收入安排的資金 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
3.其他收入安排的資金 | 0.00 | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、債務發行費用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 計 | 691.21 | 本 年 支 出 合 計 | 691.21 | 本 年 支 出 合 計 | 691.21 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算04表 |
一般公共預算支出情況 | |||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 (功能分類科目名稱) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | |||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業單位的補貼 | 轉移性支付 | 債務利息支出 | 債務還本支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合計 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 595.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 港澳臺僑事務 | 595.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政運行(港澳臺僑事務) | 316.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
06 | 華僑事務 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 46.13 | 46.13 | 43.89 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事業單位離退休 | 46.13 | 46.13 | 43.89 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 行政事業單位醫療 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政單位醫療 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 住房公積金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134 | 廣西壯族自治區歸國華僑聯合會 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134001 | 廣西壯族自治區歸國華僑聯合會本級 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 25 | 01 | 行政運行(港澳臺僑事務) | 316.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 25 | 06 | 華僑事務 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算11表 |
一般公共預算基本支出情況表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
支出經濟分類科目 | 全口徑 | 其中:一般公共預算 | ||||||||
類 | 款 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 691.21 | 412.21 | 279.00 | 0.00 | 691.21 | 412.21 | 279.00 | 0.00 | ||
301 | 工資福利支出 | 280.90 | 280.90 | 0.00 | 0.00 | 280.90 | 280.90 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 101.49 | 101.49 | 0.00 | 0.00 | 101.49 | 101.49 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 336.85 | 87.85 | 249.00 | 0.00 | 336.85 | 87.85 | 249.00 | 0.00 | |
30201 | 辦公費 | 22.14 | 4.14 | 18.00 | 0.00 | 22.14 | 4.14 | 18.00 | 0.00 | |
30202 | 印刷費 | 16.06 | 1.06 | 15.00 | 0.00 | 16.06 | 1.06 | 15.00 | 0.00 | |
30205 | 水費 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 電費 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 郵電費 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物業管理費 | 31.34 | 1.34 | 30.00 | 0.00 | 31.34 | 1.34 | 30.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅費 | 99.98 | 12.98 | 87.00 | 0.00 | 99.98 | 12.98 | 87.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 12.66 | 0.66 | 12.00 | 0.00 | 12.66 | 0.66 | 12.00 | 0.00 | |
30215 | 會議費 | 40.28 | 2.28 | 38.00 | 0.00 | 40.28 | 2.28 | 38.00 | 0.00 | |
30216 | 培訓費 | 10.48 | 0.48 | 10.00 | 0.00 | 10.48 | 0.48 | 10.00 | 0.00 | |
30217 | 公務接待費 | 12.32 | 1.32 | 11.00 | 0.00 | 12.32 | 1.32 | 11.00 | 0.00 | |
30226 | 勞務費 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工會經費 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | |
30229 | 福利費 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 63.46 | 43.46 | 20.00 | 0.00 | 63.46 | 43.46 | 20.00 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 其他資本性支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
31002 | 辦公設備購置 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
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一般公共預算”三公“經費支出情況表 | ? | ||||||||||||||||||||||
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單位代碼 | 單位名稱 | 單位性質 | 總計 | 一般公共預算撥款 | ? | ||||||||||||||||||
總計 | 公務接待費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 因公出國(境)費 | 合計 | 公務接待費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 因公出國(境)費 | ? | |||||||||||||
小計 | 本級 | 中央補助 | 小計 | 本級 | 中央補助 | 小計 | 本級 | 中央補助 | 小計 | 本級 | 中央補助 | 小計 | 本級 | 中央補助 | ? | ||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ? |
合計 | 51.64 | 12.32 | 0.00 | 11.32 | 28.00 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ? | ||
134 | 廣西壯族自治區歸國華僑聯合會 | 51.64 | 12.32 | 0.00 | 11.32 | 28.00 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ? | |
134001 | 廣西壯族自治區歸國華僑聯合會本級 | 01 | 51.64 | 12.32 | 0.00 | 11.32 | 28.00 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ? |
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? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算05表 | ? |
政府性基金預算支出情況表 | ? | |||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 | ? |
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 (功能分類科目名稱) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | ? | |||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業單位的補貼 | 轉移性支付 | 債務利息支出 | 債務還本支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉 | ? | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ? |
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空表,無政府性基金預算 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預算06表 | ? |
國有資本經營預算撥款收支情況 | ? | |||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 | ? |
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 (功能分類科目名稱) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | ? | |||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業單位的補貼 | 轉移性支付 | 債務利息支出 | 債務還本支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉 | ? | |||
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空表,無國有資本經營預算撥款收支情況 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三、收入預算說明
1、收入預算總體說明
2017年全年預算總收入為691.21萬元,同比增加152.21萬元,增長28.23%。
2、非稅收入預算及增減變化情況
廣西壯族自治區歸國華僑聯合會無非稅收入。
3、上年結余收入增減變化情況
2016年上年結余收入為零。
4、政府性資金預算及增減變化情況
廣西壯族自治區歸國華僑聯合會無政府性資金預算撥款。
5、國有資本經營預算撥款收支情況及增減變化情況
廣西壯族自治區歸國華僑聯合會無國有資本經營預算撥款。
四、支出預算說明
2017年支出預算691.21萬元,基本支出412.21萬元,占支出總預算的59.64%,同比增加142.21萬元;項目支出279萬元,占支出總預算的40.36%,同比增加10萬元。
按經濟分類科目劃分,基本支出的工資福利支出預算280.90萬元,占支出總預算的40.63%,同比增加74.18萬元;基本支出的商品和服務支出預算87.85萬元,占支出總預算的12.71%,同比增加52.03萬元。基本支出的對個人和家庭的補助支出預算43.46萬元,占支出總預算的6.29%,同比增加16萬元;項目支出預算279萬元,占支出總預算的40.36%,同比增加10萬元。
“三公”經費51.64萬元,同比增加11.32萬元。其中:因公出國(境)費28萬元,與上年一致;公務用車購置費0萬元,與上年一致、公務用車運行費11.32萬元,增加的原因是2017年度安排公務用車運行維護費11.32萬元,而2016年度未安排;公務接待費12.32萬元,與上年一致。
國有資產占有使用情況:我會國有資產1619133元,其中:通用設備類1531509元,家具類87624元。
政府采購預算說明
2017年政府采購126萬元,同比增長10萬元,增長8.62%;其中:政府集中采購預算0萬元,同比增加0萬元,分散采購預算126萬元,占政府采購預算100%,同比增長10萬元,增長8.62%。
機關運行經費安排情況說明
2017年機關運行經費年初預算安排87.85萬元,同比2016年年初預算增加52.03萬元,增長134%,增長原因:2016年交通補助和伙食補助未編入年初部門預算,2017年編入部門年初預算。
五、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
廣西壯族自治區歸國華僑聯合會
二〇一七年二月十四日